Dokumentovspolu
51
Nahrajte dokument — Arclave ho prečíta, zatriedi a uloží termíny. Databáza sa napĺňa tu.
| Kategória | Názov | Suma | Stav | Zdroj | Tok |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoice / Incoming | FAKTÚRA č. 2026-0731 | 2 580,00 € | uložené | web upload | 1267 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 2026081002 — Hotel Lila s.r.o. | 612,00 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 2026081001 — Kaviareň Zrnko s.r.o. | 248,40 € | uložené | e-shop | 920 |
| Nákup / Doprava | Faktúra za prepravu — DHL Express (08/2026) | 44,90 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0801 — Wax Import GmbH | 712,00 € | uložené | 920 | |
| Prevádzka / Nájom | Nájom dielne a skladu (08/2026) | 420,00 € | uložené | folder | 920 |
| Nákup / Materiál | Faktúra (sken) — dodávateľ nečitateľný | — | na kontrolu | web upload | 0 |
| HR / Dohody | Dohoda o brigádnickej práci študenta | — | uložené | folder | 920 |
| Revízie / Elektro | Revízia elektroinštalácie — protokol | — | uložené | folder | 920 |
| Zmluvy / E-shop | Všeobecné obchodné podmienky e-shopu | — | uložené | folder | 920 |
| Zmluvy / Dodávateľ | Rámcová zmluva — Wax Import GmbH | — | na kontrolu | folder | 920 |
| Poistenie / Zodpovednosť | Poistná zmluva — zodpovednosť za škodu | 168,00 € | uložené | folder | 920 |
| Dane / DPH | Daňové priznanie DPH 07/2026 | 540,00 € | uložené | folder | 920 |
| Banka / Výpisy | Bankový výpis Tatra banka (07/2026) | — | uložené | folder | 1100 |
| Prevádzka / Telekom | Orange — mobil + internet (07/2026) | 39,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Energie | Plyn SPP (07/2026) | 83,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Energie | Elektrina ZSE (07/2026) | 118,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Nájom | Nájom dielne a skladu (07/2026) | 420,00 € | uložené | folder | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202607003 — Hotel Lila s.r.o. | 552,00 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202607002 — Kaviareň Zrnko s.r.o. | 505,50 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202607001 — Penzión Slnečnica | 459,00 € | uložené | e-shop | 920 |
| Nákup / Doprava | Faktúra za prepravu — DHL Express (07/2026) | 42,60 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0704 — Sklo-Obal SK s.r.o. | 322,80 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0703 — Keramika Bohemia s.r.o. | 450,30 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0702 — Wax Import GmbH | 691,20 € | uložené | 920 | |
| Dane / DPH | Daňové priznanie DPH 06/2026 | 485,00 € | uložené | folder | 920 |
| Banka / Výpisy | Bankový výpis Tatra banka (06/2026) | — | uložené | folder | 1100 |
| Prevádzka / Telekom | Orange — mobil + internet (06/2026) | 39,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Energie | Plyn SPP (06/2026) | 77,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Energie | Elektrina ZSE (06/2026) | 107,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Nájom | Nájom dielne a skladu (06/2026) | 420,00 € | uložené | folder | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202606003 — Concept Store MM s.r.o. | 412,50 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202606002 — Wellness Harmony s.r.o. | 366,00 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202606001 — Gifts & Co s.r.o. | 319,50 € | uložené | e-shop | 920 |
| Nákup / Doprava | Faktúra za prepravu — GLS General Logistics (06/2026) | 28,40 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0604 — Obaly Plus s.r.o. | 175,16 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0603 — Drevo Martin s.r.o. | 190,54 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0602 — Aroma Oils s.r.o. | 205,92 € | uložené | 920 | |
| Dane / DPH | Daňové priznanie DPH 05/2026 | 430,00 € | uložené | folder | 920 |
| Banka / Výpisy | Bankový výpis Tatra banka (05/2026) | — | uložené | folder | 1100 |
| Prevádzka / Telekom | Orange — mobil + internet (05/2026) | 39,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Energie | Plyn SPP (05/2026) | 71,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Energie | Elektrina ZSE (05/2026) | 96,00 € | uložené | folder | 920 |
| Prevádzka / Nájom | Nájom dielne a skladu (05/2026) | 420,00 € | uložené | folder | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202605003 — Darčeky Anka | 273,00 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202605002 — Hotel Lila s.r.o. | 226,50 € | uložené | e-shop | 920 |
| Predaj / Faktúry | Vyšlá faktúra 202605001 — Kaviareň Zrnko s.r.o. | 180,00 € | uložené | e-shop | 920 |
| Nákup / Doprava | Faktúra za prepravu — DHL Express (05/2026) | 42,60 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0504 — Sklo-Obal SK s.r.o. | 300,00 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0503 — Keramika Bohemia s.r.o. | 417,50 € | uložené | 920 | |
| Nákup / Materiál | Faktúra 2026-0502 — Wax Import GmbH | 640,00 € | uložené | 920 |